5月21日,景陶集团召开2025年审计委员会,会议由集团党委书记、董事长、审计委员会主任邓景扬主持,集团审计委员会全体成员参加会议,集团总助及各子公司负责人列席会议。
邓景扬指出,2024年,集团认真贯彻《审计法》和《集团公司内部审计制度》,紧紧围绕公司战略目标和年度审计工作计划,以维护集团及各子公司财经秩序、规范经济行为、促进党风廉政建设、提高资金使用效益为重点,以促进景陶集团健康、持续发展为目标,积极履行审计监督职能,全面开展内部审计工作。
邓景扬强调,审计不是孤立的,是全面贯彻落实中央重大决策部署的有力举措,是强化内部管理、防范风险隐患、促进提质增效、加强廉政建设的重要成分,是集团稳健运营的根本保障,也是推动集团高质量发展的强大力量。一要提高思想觉悟,充分认识内审的必要性。要严格把关,大胆履职,当好集团“第三只眼”,充分发挥科学决策、规范管理、降低廉政风险等方面的作用。二要拓宽审计项目,提升审计监督质效。要始终坚持以风险为导向,通过加强风险预警和防控,对集团的经营环境、业务流程和内部控制进行风险评估,重点关注重大风险领域和关键业务环节,提高审计监督的针对性和有效性。三要推动数字化转型,改进审计方法。要充分利用大数据、AI智能新技术,实现审计工作的精准化和高效化。四要狠抓审计整改,促进管理提升。要进一步强化审计整改落实与跟踪、督办,实行清单式整改,做到整改一个,销号一个,务必狠抓整改,提高被审计单位整改质效。五是强化审计队伍建设,提升业务能力。集团业务范围在不断扩大,充实审计队伍力量,加强审计人员专业培训,着力提升专业素养和综合能力,满足审计工作的实际需求。
会上,集中学习了习近平总书记关于审计工作的重要指示、李强总理在听取审计工作汇报时的讲话精神和全国、全省审计工作会议精神及胡雪梅书记、陈克龙副书记对审计工作的批示精神,总结了2024年审计工作情况,审议表决通过了2025年审计工作计划。
(曹华锋 文/图)
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